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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2016-01-27</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 4/2 DEL 12/05/2015 ROSSELLA VIAGGI SRL PER ACCONTO STAGE IN AZIENDA PROG. PON C-5-FSE-PAC-POR-CAMPANIA-2014-35 E SALDO FATT. N. 4/7 DITTA ROSSELLA VIAGGI PER LIQUIDAZIONE STAGE DI LAVORO PROGETTO PON C-5-FSEPAC-PORCAMPANIA.2014-35</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REAL CONSULTING</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO KAIROS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROSSELLA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 7X01082151 del 15/04/2015 TELECOM IT. SPA CANONE ABB. N. 888010883657 FEBB.-MARZO 2015</oggetto>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 7_15 del 09/12/2015 F.LLI PELUSI srl per acq. mat. spec. Ist. Orafo per att. didattiche</oggetto>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20154E32861 del 30/09/2015 GRUPPO SPAGGIARI per acq. mat. di cancelleria alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 63 del 02/02/2015 TV7 SRL per spese pubblicità SPOT tellevisivi PROG. PON FSE C-5-FSEPAC-POR-CAMPANIA-2014-35</oggetto>
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      <oggetto>ORDINE MAT. PROG. PON C-5-FSE-PAC-PORCAMPANIA-2014-35</oggetto>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 9 del 18/03/2015 PIACQUADIO A.S. per noleggio autobus alunni Colle S. - Circello - Morcone per Napoli in data 11.03.15</oggetto>
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          <codiceFiscale>PCQNLS58T28C846M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Piacquadio Angelo  Salvatore</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 369/PA del 16/11/2015 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL per acq. software e dispositivi rilevazione presenze personale</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 022015 del 04/05/2015 LAUDATI srl per uscita alunni Prog. Orientamento Università Campobasso giorno 04.05.15</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20154E00153 del 08/01/2015 GRUPPO SPAGGIARE canone anno 2015 licenza software "MAGAZZINO"ist.alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
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      <cig>X2012B39DD</cig>
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      <oggetto>SPESE TENUTA CONTO 1° TRIM. 2015 C/C DI CORRISPONDENZA N. 00001714</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 2561/IM del 17/09/2015 KUANTICA srls per acquisto mat. di cancelleria</oggetto>
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          <ragioneSociale>KUANTICA SRLS</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V2-503861 del 30/01/2015 ERREBIAN Spa per acquisto mat. didattico ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08387890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08387890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>309.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X271424E18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 042015 del 08/05/2015 LAUDATI VIAGGI x noleggio autobus 08.05.2015 uscita alunni Liceo Colle S. - Morcone Castelvolturno "PREMIO DON PEPPINO DIANA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X2A169B7ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 30007226 del 17/11/2015 MONDOFFICE srl per acq. mat. di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>546.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>546.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X321424E1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000001 del 24/06/2015 DITTA IAMARINO DAMIANO PASQUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNDNP69D07C846Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIelettronica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNDNP69D07C846Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIelettronica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X35169B7F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11/PA del 01/12/2015 PROMOSTAMPA srl per acq. targa pubblicitario EI-CENTER EIPASS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536700626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSTAMPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536700626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSTAMPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X3D12B39D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 02/01 del 30/06/2015 PILLA LIBERA x servizio lavanderia att. ist. alberghiero Gennaio-giugno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLLLBR69C63C846Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA "PILLA" di Pilla Libera</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLLLBR69C63C846Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA "PILLA" di Pilla Libera</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>582.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>582.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X3D1424E24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 277/2015 del 28/08/2015 LOGO SAS per acq. mat. cancelleria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X40169B7F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1500706 del 30/11/2015 GIMAR SPA per acq. etichettatrice per uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X42156D2E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/PA del 05/08/2015 IL FIORE DI FILU' di DE SCICIO F. per acq. materiale att. didattiche e convengn ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSCFMN64A70G494X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FIORE DI FILU' di De Sciscio Filomena</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSCFMN64A70G494X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FIORE DI FILU' di De Sciscio Filomena</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X441424E11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000436 del 30/04/2015 PROCED SRL xa cq. stampante hp sede ITE Circello</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X4711342CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8- T/2015 del 17/02/2015 AZZURRA SANNIO scoop.arl per viaggio alunni Circello-Salerno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X4812B39DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 98 del 24/04/2015 IN.FORMA.TI.KA srl per acq. mat. informatico lab. ITE CIRCELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01387750621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.FORMA.TI.KA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01387750621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.FORMA.TI.KA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>793.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>793.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X4D156D2E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 236/B del 03/09/2015 GRAND HOTEL ITALIANO spese pernottamento+vitto esperto Pietropaolo Prog. Did. "Classe senza zaino"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00060590627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND HOTEL "ITALIANO" srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00060590627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND HOTEL "ITALIANO" srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X4F1212B39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. DITTA AR Informatica 1° acconto 2015 ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>X4F1424E17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. A/37 del 26/05/2015 DITTA MARINO ALESSANDRO acquisto mat. specifico ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00802770628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO ALESSANDRO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00802770628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO ALESSANDRO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X5211342D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 21 del 29/01/2015 AR Informatica srl per software scrutini elettronici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X52169B7EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL  ORDINE No. MO7283456  ARUBA SpA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA.IT - ARUBA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA.IT - ARUBA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X58156D2ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1500467 del 30/09/2015 GIMAR per acq. mat. ig. sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>704.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>704.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X5911342BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5/PA del 16/01/2015 Minimarket di Piacquadio M.L. acquisti x att. didattiche ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCQMLB62R53C846B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Minimarket di Piacquadio Maria Libera</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCQMLB62R53C846B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Minimarket di Piacquadio Maria Libera</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>194.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X5A12B39CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11/0002288 del 18/05/2015 CICLAT soc.coop.arl per manutenzione edifici " I.C. E. DE FILIPPO" prog. MIUR - SCUOLE BELLE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12921.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12921.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>X5A1424E1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 134 del 29/05/2015 IN.FORMA.TI.KA srl per acquisto strum.  e manutenzione apparecchiature LIM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01387750621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.FORMA.TI.KA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01387750621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.FORMA.TI.KA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X6512B39D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8/800031 del 31/03/2015 PARAMEDICAL srl per acquisto mat. lab. di scienze sede Liceo di Colle s.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03117920656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAMEDICAL    S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03117920656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAMEDICAL    S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X651424E23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 357 del 04/08/2015 LA SFORZESCA x acquisto registri diocenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Sforzesca Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Sforzesca Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X68169B7F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 29- TPA/2015 del 09/12/2015 AZZURRA SANNIO per noleggio mezzo uscita alunni Ist. alberghiero  a S.Marco dei C.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X6C1424E10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 121 del 12/05/2015 LA SFORZESCA srl per acq. registri esami e recuper alunni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Sforzesca Editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Sforzesca Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X6F11342CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Premio RC AmbienteScuola per l'a.s. 2014715 per n. 422 alunni paganti  e n. 15 operatori scolastici + n. 3 gratuità x euro 5,50 ca. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambientescuola s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambientescuola s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2403.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2403.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X7012B39DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 76/PA del 18/03/2015 NOVAINFORMATIONTECNOLOGY srl per rinnovo licenza software AXIOS SIDI CONTABILITA' 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X71013F83A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione spese postali mese di maggio 2011 come da c/contrattuale n. 30100892-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ente Poste Italiane SOA - ALT Sud</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ente Poste Italiane SOA - ALT Sud</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>499.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>499.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 0372014 DITTA LAVANDERIA PILLA per servizio lavanderia ist. alberghiero periodo Genn. - febbraio -marzo 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PLLLBR69C63C846Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA "PILLA" di Pilla Libera</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PLLLBR69C63C846Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA "PILLA" di Pilla Libera</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>309.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>309.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 25 del 16/09/2015 LAUDATI srl per noleggio autobus Prog. P83 STAGE LINGUISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1363.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6/PA del 08/01/2015 NOVAINFORMATIONTECNOLOGY scrl per rinnovo Software AXIOS Silver per uffici di segreteria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01/471 del 30/04/2015 AVERTECNICA srl per acq. mat. di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00730500626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avertecnica - srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00730500626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avertecnica - srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X7A11342D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/0002078 del 31/12/2014 CICLAT soc.rl Prog. "SCUOLE BELLE 2014" lavori decoro "I.C. De Filippo" di Morcone</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14139.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14139.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione spese pernottamento "HOTEL ITALIANO" per missione Revisore MIUR GAGLIARDI A. ATS XVIII nei giorni 12 e 13 febbraio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00060590627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND HOTEL "ITALIANO" srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00060590627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND HOTEL "ITALIANO" srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.82</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1500468 del 30/09/2015 GIMAR SPA x acq. mat. specifico</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>885.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X8111342BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4/PA del 13/01/2015 Minimarket di Piacquadio M.L. acquisti x att. didattiche ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCQMLB62R53C846B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Minimarket di Piacquadio Maria Libera</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCQMLB62R53C846B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Minimarket di Piacquadio Maria Libera</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X8212B39CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8T00008210 del 12/01/2015 TELECOM IT. CANONE LINEA ADSL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1814.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1814.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X821424E1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTE AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>X8B156D2F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA PRATICA x l'Amministrazione scolastica : " Dsga  a lavoro"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X8D12B39D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000005 del 27/02/2015 INCAS CAFFE' srl per acq. beni per att. didattiche ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00856310628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCAS CAFFE' srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00856310628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCAS CAFFE' srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X8D1424E22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20154E23990 del 06/07/2015 GRUPPO SPAGGIARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X90169B7F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 32 del 24/11/2015 LAUDATI SRL per noleggio mezzi uscita alunni Ist. albeghiero del 24.11.15 Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X92156D2DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FE01 del 20/05/2015 GRAPHIC DESIGN - ANTONIO FORTUNATO per realizzazioen stampe e brochure materiale pubblicitario Giornata della Legalità a.s 2014/15 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRTNTN91C13E456W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIO FORTUNATO GRAPHIC DESIGN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRTNTN91C13E456W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIO FORTUNATO GRAPHIC DESIGN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X941424E0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1199/IM del 21/04/2015 KUANTICA srl per acquisto mat. di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01578630624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUANTICA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01578630624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUANTICA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>277.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X9711342CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2/74TER del 02/02/2015 MATALUNA VIAGGI acconto Viaggio d'istr. MADRID 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03612821219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOR VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05303961212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RMV INTERNATIONAL TOURIST SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10327111000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HAPPYLAND VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10711611003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pleasure's Travel</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X97169B7EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO N. 1 ifs alla CONFAO per progetto Simulazione impresa - Alternanza Scuola-lavoro a.s 2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09088951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONS.NAZ. PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'OR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09088951000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONS.NAZ. PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'OR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X9812B39DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 21 del 27/03/2015 LAUDATI srl per noleggio automezzo uscita alunni IPSSAR giornata Orientamento UNIMOL -Campobasso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X9D156D2E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000002-2015-E del 17/08/2015 Ferramenta Romanello srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01418240626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Romanello s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01418240626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA di Romanello s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>101.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X9F12B39C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DITTA INTERSTUDIOVIAGGI per SPESE STAGE A LONDRA SETTEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04224530156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER STUDIOVIAGGI Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04224530156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTER STUDIOVIAGGI Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37406.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37406.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X9F1424E15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01/472 del 30/04/2015 AVERTECNICAsrl x man macchine ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00730500626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avertecnica - srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00730500626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avertecnica - srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA2169B7EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1500641 del 24/11/2015 GIMAR SRL per acq. mat. tecn. spec. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA312B39E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. FATTPA 3_15 DEL 16/04/2015 BLUE SKY COACH COMPANY SRL PER ACCONTO VISITA D'ISTR. ALUNNI IPSSAR E FATTURA N. FATTPA 4_15 DEL 04/05/2015 BLU SKY COACH CO.SRL PER VIAGGIO ALTERNANZA ALUNNI IPSSAR DAL 04 AL 05 MAGGIO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099780627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SKY COACH COMPANY Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099780627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SKY COACH COMPANY Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA8156D2EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FE02/2015 del 26/09/2015 LOMBARDI A.  per realizzazione tende sede ist. alberghiero </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBNNT69C45F717Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBNNT69C45F717Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA911342BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/PA del 13/01/2015 Minimarket di Piacquadio M.L. acquisti x att. didattiche ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCQMLB62R53C846B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Minimarket di Piacquadio Maria Libera</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCQMLB62R53C846B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Minimarket di Piacquadio Maria Libera</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4132.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4132.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3- TPA/2015 del 08/04/2015 AZZURRA SANNIO SCO.COOP.ARL per noleggio autobus uscita alunni Liceo Morcone - Frascati giorno 30.3.15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTE ANNO 2014/15 "NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMM.VE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESERVATION CODE : 331510021979 - I.I.S. "DON PEPPINO DIANA" MORCONE - TKT EXPO N.48 + 11 gratuità - OTTOBRE 2015 +oneri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06398130960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPO 2015 S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06398130960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPO 2015 S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>482.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>482.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20154E04638 del 04/02/2015 GRUPPO SPAGGIARI abbonamento anno 2015 " Bergantini + rassegna normativa"-IVA ASSOLTA DALL'EDITORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V1/064935 del 25/06/2015 ERREBIAN SPA per acquistto accessori x laboratori ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08387890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08387890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>554.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>554.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1500064 DEL 30/04/2015 GIMAR ITALIA SRL X ACQ. MAT DI CANCELLERIA E FATTURA N. 1500072 DEL 30/04/2015 GIMAR ITALIA SRL PER ACQ. MAT. IG. SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>981.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>981.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 27- TPA/2015 del 19/11/2015 AZZURRA SANNIO SCO. COOP. ARL PER NOLEGGGIO MEZZI USCITA PROG. ORIENTAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 215\2015 del 30/06/2015 LOGO SAS x acq.mat. di consumo per att. didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.54</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>XC3169B7FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 353/B del 05/12/2015GRAND HOTEL ITALIANO per spese pernottamento Revisore MIUR dott.ssa Gagliardi A. visite del 03 e 04 dic. 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00060590627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND HOTEL "ITALIANO" srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00060590627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND HOTEL "ITALIANO" srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.73</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>XC5156D2EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 283/PA del 01/09/2015 NOVAINFORMATIONTECHNOLOGYscrl per licenza software AXIOS Platinum sett.-dic. 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471180628</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA INFORMATION TECNOLOGY SCRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XC712B39C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. A.R. Informatica PER ACQUISTO SOFTWARE PER GENERAZIONE FILE l.190/2012 ANAC - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XC71424E14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 032015 del 08/05/2015 LAUDATI srl per noleggio autobus alunni IPSAR per uscvita 08.05.15 Colle - Torrecuso PROG. ALTERNANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>381.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>XCA169B7E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1500639 del 24/11/2015 GIMAR x acq. mat. ig. san. ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>389.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>389.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XCB12B39DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 37 del 21/04/2015 LAUDATI srl per noleggio autobus visita guidata alunni ITE Circello 21.4.15 a ROMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>818.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XD0156D2EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20154E34381 del 07/10/2015 GRUPPO SPAGGIARI per acq. mat. cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XD212B39CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0001047 del 27/02/2015 GIMAR acq. mat. ig. sanitario ist. alberghiero P91</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>879.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>879.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XD21424E1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 03/PA del 31/05/2015 CUBACAFE' srl per attività di formazione convenzione prot. n. 2078/C26 del 21.05.15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03784321006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUBACAFE' srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03784321006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUBACAFE' srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XD5169B7EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 399/2015 del 14/12/2015 LOGO SAS per acq. mat. cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XDB156D2F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 286/74TER del 19/10/2015 MATALUNA VIAGGI per viaggio EXPO' MILANO alunni sit. alberghiero ottobre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7872.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7872.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XDD1424E20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1500229 del 30/06/2015 DITTA GIMAR per acquisto mat.di cancelleria e consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XE0102AB77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 250/2014 del 29/11/2014 LOGO SAS per canone noleggio fotocopiatrici Sede Liceo Morcone contratto ODA N. 1592087 del 06.10.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5163.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5163.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XE0169B7F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 34 del 04/12/2015  LAUDATI SRL per noleggio mezzo uscita alunni Liceo Morcone giorno 04.12.2015 Benevento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XE8066D55E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Apertura Fondo Minute Spese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848410039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banca Popolare di Novara</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCCLGU67B67I158D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCALUGA LUIGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848410039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banca Popolare di Novara</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCCLGU67B67I158D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCALUGA LUIGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XE812B39D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1049/IM del 09/04/2015 KUANTICA SRLS per mat. di cancelleria PROG. PON C-5--FSEPAC-PORCAMPANIA-2014-35</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01578630624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUANTICA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01578630624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUANTICA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XEB169B7FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000410 del 17/12/2015 BIENNALE delle Arti, delle Scienze del Mediterraneo per quota iscrizione"Staffetta di scrittura creativa"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE delle aRTIdelle Scienze del Mediterraneo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE delle aRTIdelle Scienze del Mediterraneo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XED156D2E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FE01/2015 del 27/08/2015 DITTA LOMBARDI ANTONIETTA per acquisto accessori per aula PROG. "CLASSE SENZA ZAINO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBNNT69C45F717Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBNNT69C45F717Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 072015 del 15/05/2015 LAUDATI Sx uscita alunni Liceo Morcone -Cerreto "Coro Mima Mandato" DEL 15.05.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11/0000215 del 09/02/2015 CICLAT per canone servizio di pul. EX-LSU mese di gennaio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37682.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37682.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8715057462 del 16/03/2015 POSTE IT. spese postali su conto contr. n. 30100892-001 mese di gennaio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>48.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI SU CONTO CONTR. N.30100892-001  MESE DI FEBBRAIO 2015 I.S. DON PEPPINO DIANA PROV. BN + ONERI - COD.FISC.:92029100622</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11/0004583 del 30/09/2015 CICLAT soc.coop.arl per servizio pulizia ex-lsu mese di settembre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18174.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18174.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XF90BFCE51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 09/2014 DITTA MINIMARKET di Piacquadio M.L. per acquisto beni alim. att. ist. alberghiero " V Concorso cucina  -  Cavalier Pepe"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCQMLB62R53C846B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Minimarket di Piacquadio Maria Libera</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCQMLB62R53C846B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Minimarket di Piacquadio Maria Libera</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1041.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1041.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XFA12B39CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20154G00275 del 03/02/2015 GRUPPO SPAGGIARI per Videocorso formazione -iva esente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XFA1424E19</cig>
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        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 214\2015 del 30/06/2015 LOGO SAS x acq. mat di consumo att. didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>96.90</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>