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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2017-01-30</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>acconto/anticipo su fattura n. 2016PA113 del 18/03/2016 DITTA INTERSTUDIO VIAGGI per acconto acquisto biglietti volo Stage linguistico Irlanda a.s 15/16</oggetto>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 7X01091071 del 14/04/2016 TELECOM IT. per canone bim. contratto n. 888010883657</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fattura n. 102 del 14/01/2016 Centro Studi Erickson SPA per acq. amt. spec. Prog. Alunni H</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 26-TPA/2016 del 02/05/2016 Azzurra Sannio scarl per noleggiomezzo uscita alunni Liceo di Colle del 28.04.16</oggetto>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 2_16 del 08/04/2016 BLUESKY C. per noleggio mezzo di trasporto Giornata Orientamento a Napoli  alunni classi V 08.04.2016</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>fattura n. 2/E/2016 del 21/03/2016 MEV srl per acquistomat. pubblcitario e stampati evento inaugurazione Classe Senza Zaino e giornata Orientament</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1371 del 06/05/2016 TECNODID srl per abbonamento riviste "RASSEGNA NORMATIVA" 2016</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 8T00171942 del 08/03/2016 TELECOM</oggetto>
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          <ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>746.14</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>PRENOTAZIONE AL GIOCO -CONCORSO "Kangourou della Lingua Inglese 2016" - C.U.: ufgxpe - I.I.S. DIANA Morcone (BN) N. 51 alunni iscritti</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>fattura n. 1600157 del 29/02/2016 GIMAR SPA x acq. beni x att. didattiche</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>637.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>637.60</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. 180 del 30/06/2016IN.FORMA.TI.KA srl per acquisto n. 4 pc compelti di accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IN.FORMA.TI.KA srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16/16 del 04/05/2016 E.G.S. di Prozzillo M. pr manutenzione ord. lab. informatici</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRZMPL54D13F717L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.G.S. - ELETTRONICA GENERALE SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. 1600160 del 29/02/2016 GIMAR ITALIA srl per acq. mat.ig. san. ist. alberghiero</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>891.10</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-04-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01/01 del 04/07/2016 DIITA PILLA LIBERA per servizio di lavanderia ist. alberghiero </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA "PILLA" di Pilla Libera</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLLLBR69C63C846Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA "PILLA" di Pilla Libera</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-07-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 15/74TER del 26/01/2016 MATALUNA VIAGGI per uscita alunni ist. alberghiero SIGEP- RIMINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATALUNA VIAGGI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2641.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2641.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 54 del 04/03/2016 A.R. Informatica di A. Race per ass. informatica 1° rata 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 9/SCUOLE del 12/03/2016 DOTT. MONGILLO PASQUALE COMPENSO NETTO RSPP ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNGPQL66C15D469B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. PASQUALE MONGILLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNGPQL66C15D469B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. PASQUALE MONGILLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1258.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1258.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 30008907 del 15/02/2016 MONDOFFICE srl x acq. mat. di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01/529 del 30/06/2016 AVERTECNICA SRLS per acq. amt. di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>367.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>367.46</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Consulenza e Formazione "Segreteria Digitale" Programma gestionale AXIOS DIAMOND 2016 per personale amm.vo e dirigenziale n. 6 ore - Preventivo prot.849/A08 DEL 17.02.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X43181B961</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[fattura n. 8 del 09/03/2016 VIAGGIO & APPRENDO per viaggio d'istr. PRAGA classi V° Aprile 2016 a.s. 2015/16]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06553310969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VIAGGIO & APPRENDO SRL]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06553310969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VIAGGIO & APPRENDO SRL]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14316.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14316.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X451985891</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 234\2016 del 20/07/2016 DITTA LOGO SAS per acq. mat. di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>X47169B7E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20/PA del 30/01/2016 DESIDERIO RAFFAELE acq. beni x att. didattiche ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSDRFL59P19I062K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESIDERIO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSDRFL59P19I062K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESIDERIO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>823.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>725.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X47181B97A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000334 del 18/04/2016 BIMED per acquisto n. 20 copie "Guida EIPASS 7MODULI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE delle ARTI delle Scienze del Mediterraneo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE delle ARTI delle Scienze del Mediterraneo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X4B169B7FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 1_16 del 28/02/2016 ROSA BLU di Catellucci G. per acq. abbigliamento lab. di sala e cucina per att. didattiche ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGZF76L46Z133W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMIFICIO ROSA BLU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGZF76L46Z133W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMIFICIO ROSA BLU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>314.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>X4E181B967</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1600231 del 31/03/2016 GIMAR ITALIA srl x acq. mat</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>966.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>966.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X501985897</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11/0003623 del 30/06/2016 CICLAT soc.coop.arl PER LAVORI DECORO PROGETTO "SCUOLE BELLE" 2016 sede Liceo di Morcone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8208.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8208.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X56169B805</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20164E01831 del 19/01/2016 GRUPPO SPAGGIARI x licenza software gestione del magazzino ist. alberhiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X59181B96D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01/199 del 10/03/2016 AVERTECNICA srls per acq. mat. di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>543.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>543.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X5D169B7F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 104 / A del 22/01/2016D 3D  SOLUTION srl per acqwuisto software AXIOS DIAMOND per uffici/ gestione contabile/ segreteria digitale/</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D Solution S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D Solution S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X60181B95A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000398 del 29/02/2016 DITTA PROCED per acq. cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X62198588A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 03 del 11/05/2016 DOLCE e SALATO per giornata di formazione alunni Ist. albegrhiero PROG. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02735840619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DOLCE & SALATO]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02735840619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DOLCE & SALATO]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X64181B973</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V2/501796 del 31/03/2016 FELIAN SPA per acq. mat. ig. sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01384330583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Felian S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01384330583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Felian S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>334.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X6D1985890</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 31/2016/PA del 20/05/2016 LAUDATI srl per noleggio mezzo di trasporto uscita alunni Liceo SC. del 20.05.2016 a Castelvolturno premio "DON PEPPINO DIANA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X6F169B7E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/PA del 30/04/2016 DITTA QUATTRO P. srl per acq. beni alim. per att. didattiche ist. alberghiero mese di Gennaio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLLVCN60T01C846W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 QUATTROP. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLLVCN60T01C846W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 QUATTROP. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5387.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5387.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X6F1818979</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20-TPA/2016 del 26/04/2016 AZZURRA SANNIO scarl per noleggio mezzo per uscita alunni ITE e Liceo Morcone del 21.04.16 "Camera dei Deputati"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X73169B7FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 15_15 del 28/12/2015 SCRIPTA MANENT per stampa manifesti Prog. EIPASS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLNLSN71R22F717P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCRIPTA Manent di A. Calandrella</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLNLSN71R22F717P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCRIPTA Manent di A. Calandrella</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X781985896</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 001664 del 29/07/2016 DITTA PROCED srl per acq. mat. di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X7A169B7EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 14_15 del 28/12/2015 SCRIPTA MANENT per stampa brochure att. di Orientamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLNLSN71R22F717P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCRIPTA Manent di A. Calandrella</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLNLSN71R22F717P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCRIPTA Manent di A. Calandrella</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X7E169B804</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11/0000404 del 31/01/2016 CICLAT soc.coop. arl per spese pulizia EX-LSU mese di gennaio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36349.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36349.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11 del 01/04/2016 LAUDATI SRL per noleggiomezzo di trasp. usvita alunni Liceo dell'01.04.16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 7X00273134 del 12/02/2016 TELECOM IT. linea mobile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 100 EI-CARD DA EURO 50,00 CA., N. 1 BOOK 7moduli user, corso online IET n. 6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE delle ARTI delle Scienze del Mediterraneo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE delle ARTI delle Scienze del Mediterraneo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 24/2016/PA del 06/05/2016 LAUDATI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE N. 15 Alunni+n. 3 docenti accompagnatori partecipazione allo spettacolo teatrale "Il cuore di Chisciotte" il giorno 3 maggio a Salerno Prog. Staffetta creativa a.s. 15/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE delle ARTI delle Scienze del Mediterraneo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE delle ARTI delle Scienze del Mediterraneo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X93181B95F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 30/B del 05/02/2016 GRAND HOTL ITALIANO per spese pernottamento-vitto REVISORI MIUR dott. Gagliardi visite A.T. 18 del 4 e 5 febbraio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00060590627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND HOTEL "ITALIANO" srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00060590627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAND HOTEL "ITALIANO" srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01/381 del 16/05/2016 AVERTECNICA srls per acq. carta A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X9B169B7FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 03 del 12/02/2016 LAUDATI VIAGGI per noleggio autobus uscita alunni </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X9E181B865</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20164E03882 del 01/02/2016 GRUPPO SPAGGIARI per abbonamento rivista IL BERGANTINI+rassegna normativa anno 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20164E23354 del 29/06/2016 GRUPPO SPAGGIARI SPA per acq. mat. di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>117.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>117.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000151 del 07/03/2016 B .I.M.E.D. x acq. corso on-line+cert. "P.A." per formazione A.T.A. a.s.2015/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE delle ARTI delle Scienze del Mediterraneo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE delle ARTI delle Scienze del Mediterraneo</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 18/2016/PA del 29/04/2016 LAUDATI SRL USCITA ALUNNI Liceo classe 3° Morcone - UNIMOL  Campobasso PROG. ALTERNANZA a.s. 15/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>954.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>954.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XBB181B95E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11-TPA/2016 del 10/03/2016 AZZURRA SANNIO soc.co.arl per noleggio autobus uscita alunni I.T.E. Tribunale di BN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 32/2016/PA del 23/05/2016 LAUDATI srl per uscita PROG. ALTERNANZA alunni classe ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 15/2016/PA del 20/04/2016 LAUDATI srl per uscita alunni Liceo Morcone DEL 20.04.16  a   PADULA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1600155 del 29/02/2016 GIMAR SPA x acq. mat. di consumo Attività generali </oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1600512 del 23/06/2016 GIMAR srl acquisto mat. ig. sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>528.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>528.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20/2016/PA del 03/05/2016 LAUDATI srl per noleggio mezzo uscita alunni Liceo Morcone per Salerno del 03.05.2016 Prog. Scrittura creativa classe 3 - att. didattiche a.s. 15/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V2/529837 del 29/04/2016 ERREBIAN SPA per acq. mat. di cancelleria</oggetto>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 1_16 del 06/04/2016 BLUE SKY C. C. srl per acconto viaggio d'istr.Roma del 26/27/04/2016  alunni IPSSAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01099780627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SKY COACH COMPANY Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099780627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SKY COACH COMPANY Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3424.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3424.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XDD12839D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5PA del 20/04/2016GIA.VA. BOOKSTORE sas per acquisto libri biblioteca alunni Liceo di Morcone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01402050627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIA.VA BOOKSTORE sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01402050627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIA.VA BOOKSTORE sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XE5198588D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V2/534916 del 12/05/2016 ERREBIAN per spese mat. ig. sanitario ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XE7181B976</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8716076197 del 30/03/2016 POSTE IT. SPA spese postali mese di gennaio 2016 conto contrattuale n. 30100892-001 I.S.DIANA cod. fiscale 92029100622</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XEE181B963</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01/112 del 08/02/2016 AVERTECNICA A srls per man. macch. d'uff./fotocopiatrice sede Liceo di Colle S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XF01985893</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1600505 del 23/06/2016 GIMAR srl per acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XF2169B7E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Premio n. 730010/24036 per n.380 alunni paganti e n. 41 operatori scolastici periodo 01/02/2016 al 01/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2315.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2315.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z001ABCD61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2160/IM del 02/09/2016 KUANTICA SRLS per acq. accessori per arredo aula A02 "Classe senza zaino "a.s. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01578630624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUANTICA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01578630624</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KUANTICA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z061AE8A12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FE02/2016 del 09/11/2016 DITTA LOMBARDI ANTONIETTA per acq. tendaggio ignufugi completi di batoni e lavoro Classe 1° Senza zaino a.s. 16/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMBNNT69C45F717Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI ANTONIETTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBNNT69C45F717Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI ANTONIETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0E1B0EB23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 52/2016/PA del 29/11/2016 LAUDATI SRL PER NOLEGGIO AUTOMEZZO USCITA ALUNNI LICEI E IPSSAR PER PROG. ALTERNANZA A.S. 2016/17 N. 9 VIAGGI A/R</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181B01235</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 397 del 08/09/2016 LA SFORZESCA ED. srl per acq. registri docenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Sforzesca Editrice</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Sforzesca Editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A1B0EA73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11/0004718 del 30/09/2016 DITTA CICLAT scarl x canone mese di settembre 2016 spese pulizia ex-LSU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18174.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18174.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z291AF730D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BENI PROG. PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-254 CLASSE DIG. SENZA ZAINO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRDSVT79M08A669G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDIELLO SALVATORE INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRDSVT79M08A669G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARDIELLO SALVATORE INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2C1BA15A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PULIZIA SEDE IPSAR</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z451A790F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 23/PA del 27/09/2016 DITTA SECUR ELETTRIC srl per lavori piccoli adattamenti edilizi sedi oggetto realizzzione PROG. PON FESR "RETE LAN-WLAN" x quota a carico della Scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z541B522DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> fattura n. 20164E33583 del 07/10/2016 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. x acquisto MODELLI PER ELEZIONI OO.CC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z551BFA687</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio pullman Circello Napoli a.r. per il 29/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5D1B926DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto toner samsung M 2875 FD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01387750621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.FORMA.TI.KA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01387750621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.FORMA.TI.KA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D1C5722C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta igienica e cancellini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z691C2FA10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO AUTOMEZZO PER USCITA ALUNNI LICEI x CONVEGNO FISICA DEL 09.12.2016 C/O Liceo Romita di CB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z711B202C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1600732 del 30/09/2016 GIMAR ITALIA SRL x BUONO D'ORDINE N 29 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>736.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-09</dataInizio>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>Causale Ordine  no. MO8714403 -RINNOVO DOMINIO:istitutosuperiorediana.gov.it -  Ordine di rinnovo Nr° MO8718635 - anno 2016 -  I.S.DIANA - 92029100622</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 17/PA del 28/11/2016 DITTA PROMOSTAMPA SRL per acq. mat. pubblicitario PROG. PON FESR 10.8.1.A3.PONFESR-CA-254-CLASSE DIGITALE SENZA ZAINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROMOSTAMPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO  ANAC - MAV N. 01030597508581052 SCAD. 05.07.2016 I.I.S. MORCONE x GARA AFF. SERVIZIO "STAGE LINGUISTICO DUBLINO GIG 65649976E72016"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Banca Popolare di Novara</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1145 / A del 16/09/2016 3D Solution SRL per acquisto pacchetto 1.000 sms AXIOS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3D Solution S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA su fattura n. 20164E33360 del 06/10/2016 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.</oggetto>
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          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE - I..V.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14.52</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>ULTERIORE FORNITURA BENI PROG. PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-254 CLASSE DIG. SENZA ZAINO</oggetto>
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          <ragioneSociale>SARDIELLO SALVATORE INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di manutenzione servizi igienici Istituto Alberghiero di Colle Sannita</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>ZRRLNS77D19C846I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Idrozeta di Zerrillo Alfonso</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FE05/2016 del 02/12/2016 DITTA LOMBARDI ANTONIETTA per acquisto materiale piccoli adattamenti edilizi (tende oscuranti) progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-254</oggetto>
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          <ragioneSociale>LOMBARDI ANTONIETTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMBNNT69C45F717Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDI ANTONIETTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1600721 del 30/09/2016 GIMAR ITALIA SRLMATERIALE DI CANCELLERIA BUONO D'ORDINE N 27 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>60.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 22/PA del 27/09/2016 DITTA SECUR ELETTRIC srl per lavori di piccoli adattamenti edilizi progetto PON FESR 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-237 "Una Wireless per tutti"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 21/PA del 27/09/2016 DITTA SECUR ELETTRIC srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13290.05</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 33/16 DITTA E.G.C. -Elettronica Gen.Service- C.I.G. ZAC1B90250 x fornitura ed installazione 4 antenne wireless extender e 2 adattatori USB/wireless</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRZMPL54D13F717L</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 49/2016/PA del 26/10/2016 LAUDATI srl per noleggio automezzo uscita alunni Classi V per giornata Orientamento del 26.10.2016 ROMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1600727 del 30/09/2016 GIMAR ITALIA SRL x MATERIALE DI PULIZIA BUONO ORDINE N. 28 l</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>742.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>742.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11/0004080 del 31/07/2016 CICLAT soc.coop.arl per lavori di decoro "PROG. SCUOLE BELLE" MIUR a.s 2015/16 sedi IC. DE FILIPPO MORCONE COD.MECC.: BNAA8190X</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12622.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12622.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB91B003C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8/PA del 28/09/2016 PROMOSTAMPA srl per mat. pubblicitario Prog. PON FESR "10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-237 "UNA WIRELESS PER TUTTI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536700626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSTAMPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536700626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSTAMPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3/PA del 17/10/2016 DITTA ROMANELLO srl per acquisto tavoli aula senza zaino a.s. 16/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01473860623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDAMENTI ROMANELLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01473860623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDAMENTI ROMANELLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD01AF0A0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 44/2016/PA del 14/09/2016 DITTA LAUDATI srl per nolegggio mezzo di trasporto alunni STAGE LINGUISTICO A/R Morcone- Circello/Colle -Roma Fiumicino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1363.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE21AF4EA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 24/PA del 27/09/2016 DITTA SECUR ELETTRIC srl per lavori piccola manutenzione sede Liceo di Morcone Lab. Informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC1BEA81B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di consulenzad assistenza gli adempimenti di sicurezza alimentare metodo H.A.C.C.P.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01360260622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOCONSULT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01360260622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOCONSULT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale pubblicitario penne touch PON FESR 10.8.1.A3-FESR PON-CA -2015-254</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF11BE05B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BIENNALE delle Arti, delle Scienze del Mediterraneo per quota iscrizione"Staffetta di scrittura creativa" a.s. 2016/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE delle ARTI delle Scienze del Mediterraneo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE delle ARTI delle Scienze del Mediterraneo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF71B37929</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio pullman n.8 viaggi A/R Circello - Benevento Alternanza Scuola Lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
