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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2018-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>Istituto di Istruzione Superiore "don Peppino Diana"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2018-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 27417044 del 10/05/2017 DITTA LUNA NAVIGANTE srl per viaggio alunni Veneto aprile 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16/02 del 30/09/2017 C.S.I. per canone mese di sett. 2017 spese di puliza ex-lsu</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. V2/521721 del 29/03/2017 ERREBIAN S.P.A.ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARI</oggetto>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGETTO SCUOLE BELLE A.S. 2017/2018</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 1700091 del 28/02/2017 DITTA GIMAR ITALIA Srl x acq. mat. di cancelleria</oggetto>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1700097 del 28/02/2017 DITTA GIMAR ITALIA srl x acq. mat. ig. sanitario</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto targhe per riconoscimento merito</oggetto>
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      <oggetto>Id. Rend. N. 2091215330 fattura n. 8717099825 del 06/04/2017 POSTE IT. SPA x spese postali mese genn. 2017 conto contrattuale n.: 30100892-001 - I.S. "DIANA" - cod.fisc. 92029100622</oggetto>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>346.61</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO LICENZE E INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ANTIVIRUS. MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>974.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>fattura n. 953 del 31/03/2017 TECNODID srl per abbonamento riviste</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-03</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. V2/583237 del 20/10/2017 ERREBIAN SPA x acq. mat. ig. sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>676.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>676.31</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER L'ITE DI CIRCELLO</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>439.08</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01952150264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROCED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>311.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261E0D759</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto e installazione videoproiettore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01387750621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.FORMA.TI.KA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01387750621</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.FORMA.TI.KA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z331DD0C44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 08/2017/PA DITTA LAUDATI srl x Noleggio pullman del 22/03/2017 tratta Circello Torrecuso alunni 1A dell'IPSAR x Noleggio pullman del 22/03/2017 tratta Circello Torrecuso alunni 1A dell'IPSAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z371FEF765</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CERTIFICAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE delle ARTI delle Scienze del Mediterraneo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE delle ARTI delle Scienze del Mediterraneo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B1DF6F4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman per Casal di Principe alunni dell'ITE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B20DC7F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio pullman trasporto alunni Liceo Morcone per Colle Sannita il 24 novembre 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E1D5635A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20174E03783 del 06/02/2017 GRUPPO SPAGGIARI x rinnovo abbonamento Bergantini e Rivista rassegna normativa anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z411D98AFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman per Monte Sant'Angelo viaggio del 12/04/2017 classi 2A e 2B IPSAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z541EAB997</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per esami di stato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z551F199CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20174E21232 del 23/06/2017 GRUPPO SPAGGIARI P. spa x acq. mat. di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z632102FAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REGOLARIZZAZIONE PROVV. PER PAG.TO DITTA ARUBA SPA Ord.no. no.MO9848155 -RINNOVO DOMINIO:istitutosuperiorediana.gov.it + Ordine di rinnovo Nr° MO9848169 Database Mysql Id 67383640+ Rinnovo Backup Id 67383641 - anno 2017 - I.S.DIANA - 92029100622</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09722490969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO BPM Gruppo Bancario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09722490969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO BPM Gruppo Bancario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z661E4AD61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>633.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>633.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z681DEFCF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11/0003828 del 31/08/2017 DITTA CICLAT scrla x lavori manutenzione Immobile Prog. MIUR SCUOLE DECORO I.C. S. FILIPPO COD. MECC. BNEE819048</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00424610582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT-Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A1E1FF26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera 2 gruppo di continuità ups 600va 230v</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D1DB32A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman A/R Circello-Colle Sannita/NAPOLI, perr trasporto 64 alunni e 4 docenti accopagnatori ITE ed IPSAR più biglietti di imbarco A/R per Ischia Porto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099780627</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SKY COACH COMPANY Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6E209A319</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman Trasporto Alunni classi quinte per Campus Orienta Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>818.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712034177</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 3139 del 19/10/2017 TECNODID srl x acquisto abbonamento notizie della scuola anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z781DCE5FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 254 del 20/03/2017 ANQUAP per corso di formazione a Benevento DS e ass. amm.vo giorno 17.03.20172</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97236210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97236210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z781F504FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura servizio di lavanderia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLLLBR69C63C846Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA "PILLA" di Pilla Libera</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLLLBR69C63C846Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA "PILLA" di Pilla Libera</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>689.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>689.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z79213034F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale carta e cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2038BD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio pulman per Roma studio di Cinecitta del 17/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>909.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8219032E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REGOLARIZZAZIONE PER PAGAMENTO ANAC - MAV N. 01030597508581052 SCAD. 05.07.2016 I.I.S. MORCONE x GARA AFF. SERVIZIO "STAGE LINGUISTICO DUBLINO GIG 65649976E72016"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01848410039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banca Popolare di Novara</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09722490969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO BPM Gruppo Bancario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01848410039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Banca Popolare di Novara</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09722490969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO BPM Gruppo Bancario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z821DAE8E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE VITTO E ALLOGGIO STAGE IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO AD ISCHIA DAL 02 AL 07 APRILE 2017 N. 64 ALUNNI PIù N. 4 GRATUITA' DOCENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04002071217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSELLA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04002071217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSELLA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z871D5E0EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 10/2017/PA del 27/03/2017 LAUDATI SRl x Visita Reggia di Caserta biennio liceo Morcone e Colle Sannita del 27/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z96203DF7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03117920656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAMEDICAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03117920656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAMEDICAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z991DAF4F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio per n. 3 pullman per Campus Orienta Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1ECC8B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA3209A1B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N° 4 viaggi dall'ITE di Circello a Benevento per trasporto alunni classe 3 - Attività Alternanza Scuola Lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA81D166D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO annuo euro 5,50 pro-capite ASS. RC POLIZZA N. 26860 x n. 286 alunni + N. 39 PERS.LE SCOLASTICO periodo 01.2.2017 al 01.02.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1787.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1787.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA91D820CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto carta e materiale per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>452.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>452.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE1DF71DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 4 del 28/03/2017 Consorzio Ferrara Innovazione Soc.Cons.aCorso sicurezza Alternanza Scuola-lavoro- Formazione Generale e Specifica per n. 72 alunni classi 3° dell'I.S. DIANA di Morcone (BN) - Codice Uff.: UFGXPE - Split pay</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01149540385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.I. S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01149540385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.I. S.c.a.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE20F80C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO N.1 PERS.LE DOCENTE PASTORE GABRIELE GIORNI 4 E 12/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Ce</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876220633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Ce</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21D1F3C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20174E03028 del 31/01/2017 Gruppo Spaggiari/ Infoschool software gestione magazzino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB31EA9959</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01001650629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termoidraulica Di Nunzio snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01001650629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termoidraulica Di Nunzio snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>171.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE1E540A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01/357 del 23/05/2017 AVERTECNICA A SRLS x ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SAMSUNG ML 1865</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF1E4B2BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PEL L'IPSAR DI COLLE SANNITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA1D17BC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 60 del 03/03/2017 DITTA AR Informatica di A. Race per 1° rata assistenza tecnica software e hardaware 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA1D75006</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 237/P7 del 18/09/2017 GANIMEDE VIAGGI SRL x stage linguistico alunni liceo sett. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01375210760</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGLOMAGIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03262680618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUNA NAVIGANTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04178740652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELBISON TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06072231217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GANIMEDE VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07235560963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOSURDO VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06072231217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GANIMEDE VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA200318C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza tecnica hardware e software Ditta A.R. Informatica di A. Race dal 01.09.2017 al 31.08.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD1D11F6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 7- TPA/2017 del 09/02/2017 AZZURRA SANNIO s.c.arl per noleggi autobus per uscita alunni Liceo di Morcone - Campobasso per Teatro di lingua inglese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD205447F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000005 del 14/12/2017 DITTA SANNIO IMPIANTI di ORSINO G. x acq. mat. specialistico lab.informatici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSNGPP72C07L086Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANNIO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSNGPP72C07L086Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANNIO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO VISITA APPARTAMENTI CON SERVIZIO AURICOLARI PER N. 38 ALUNNI + N. 3 ACCOMPAGNATORI GRATUITI PRENOTAZIONE DEL GIORNO 27.03.2017 , compreso oneri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01643350489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01643350489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>194.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD31DF1BBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01/229 del 31/03/2017 AVERTECNICA A SRLS x materiale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>579.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>579.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD81DD0BA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 11/2017/PA DEL 29/03/2017 LAUDATI SRL X NOLEGGIO PULLMAN DEL 29/3/2017 TRATTA CIRCELLO GUARDIA SANFRAMONDI ALUNNI 2B DELL'IPSAR IEFP 16/17</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD1EAB556</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE61E5768F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman per Benevento ARPAC alunni classi quarte dei licei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>