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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</entePubblicatore>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 16/02 del 30/09/2017 C.S.I. per canone mese di sett. 2017 spese di puliza ex-lsu</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 8T00008210 del 12/01/2015 TELECOM IT. CANONE LINEA ADSL</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 78/PA del 02/03/2018 I VIAGGI DI CHRIS TOUR Viaggio alunni PRAGA 2018</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 824/02 del 31/12/2017 C.S.I. lavori decoro PROG. SCUOLE BELLE 16/17</oggetto>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. V2/519222 del 28/02/2018 DITTA ERREBIAN SPA x acq. mat. di cancelleria</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. V2518611 del 28.02.2018 DITTA ERREBIAN SPA  per acq. mat. di consumo PROG. PON FSE INCLUSIONE SOCIALE TITOLO HASHTAG IO AL CENTRO</oggetto>
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      <oggetto>Noleggio pullman Colle Sannita - Benevento e rientro per il 22 maggio 2018</oggetto>
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      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PERS.LE A.T.A. </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 86/BP del 18/09/2018 DITTA GANIMDE VIAGGI SRL x acquisto biglietto aereo docente acc. STAGE LINGUISTICO a.s 17/18</oggetto>
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          <ragioneSociale>GANIMEDE VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39985.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 4_18 del 22/01/2018 Scripta Manent x STAMPE OPUSCOLI OPEN DAY - LOCANDINE OPEN DAY - MANIFESTI E GIGANTOGRAFIE</oggetto>
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          <ragioneSociale>SCRIPTA Manent di A. Calandrella</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO LIBRO UNA GUIDA PER IL PTOF</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>DITTA AR INFORMATICA x ASSISTENZA TECNICA HARDWARE, SOFTWARE a.s. 2018/19</oggetto>
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          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 0000573 del 21/11/2018 BI.MED per iscrizione Staffetta Creativa</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>133.00</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER FOTOCOPIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 36/PA del 29/03/2018 DITTA DESIODERIO RAFFAELE x acq. beni alim. att. didattiche ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSDRFL59P19I062K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESIDERIO RAFFAELE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSDRFL59P19I062K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESIDERIO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z20227739D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4/3 del 19/04/2018 DITTA ROSSELLA VIAGGI srl per Stage alternanza Ischia alunni ITE e IPSAR a.s. 17/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04002071217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSELLA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04002071217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSELLA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9890.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 495 del 12/12/2018 DITTA RADICI VIAGGI srl per acconto viaggio d'istruzione Barcellona VOLI AEREI N. 35 + docenti accompagnatoriVOLI ABRCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02347450989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADICI VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02347450989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADICI VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B2531814</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto toner e gruppo UPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>254.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 70/2018/PA del 10/12/2018 LAUDATI srl </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V2/518613 del 28/02/2018 DITTA ERREBIAN SPA x acq. mat. di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>338.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>338.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per Esami di Stato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z362560C0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman alunni liceo viaggio A/R Colle Sannita- Morcone- Isernia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CERTIFICAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE delle ARTI delle Scienze del Mediterraneo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03801090659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIENNALE delle ARTI delle Scienze del Mediterraneo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z37234D1C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 29/2018/PA del 27/04/2018 DITTA LAUDATI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3825BA411</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> fattura n. A18PAS0014681 del 30/11/2018 Aruba S.p.A RINNOVO DOMINIO SITO WEB ISTITUZIONALE E SERVIZIO MSQL ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA.IT - ARUBA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA.IT - ARUBA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3925FDBD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN ALUNNI CLASSI IV - V  ITE CIRCELLO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DEL 17/12/2018 PER BENEVENTO CENTRO PER L'IMPIEGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B20DC7F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio pullman trasporto alunni Liceo Morcone per Colle Sannita il 24 novembre 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B25A73F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio pullman per attività teatrale A/R Circello Salerno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4421D5327</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio pullman Tratta Colle Sannita Morcone - Campobasso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z442566619</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.  MANUTENZIONE POTOCOPIATRICE OLIVETTI 2200 IPSAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5524EF8A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto libretti alunni per giustifiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z56233FD84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt. n. 4/pa del 18/6/2018  LAB. ANALISI 2CARDARELLI" xLIQUIDAZIONE SPESE PER ESAMI EMATOCHIMICI x  N. 2 UNITA' DI  PERS.LEATA DI LABORATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVMCR39R58C476S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI "CARDARELLI"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVMCR39R58C476S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI "CARDARELLI"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5823F739E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DITTA AZZURRA SANNIO s.c.arl per noleggio mezzo di trasporto alunni in alternanza PROG. P134 PON </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6123674F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10/PA del 10/07/2018 QUATTRO P srl x acq. beni serviziomensa alunni PON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLLVCN60T01C846W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 QUATTROP. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLLVCN60T01C846W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 QUATTROP. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3285.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3285.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6223BF143</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto><![CDATA[fattura n. 137 E del 15/06/2018 DITTA SVETATOUR S.A.S. DI R. PANNONE & C.]]></oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02460100643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SVETATOUR S.A.S. DI ROBERTA PANNONE & c.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02460100643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SVETATOUR S.A.S. DI ROBERTA PANNONE & c.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28896.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28896.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6722C3CBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine materiale di pulizia ERREBIAN buono n° 7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6922B1D02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio pullman per Campobasso Orientamento Ipsar del 13/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692346D82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman visita guidata a Roma del 27/4/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6925A739A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio pullman per attività ORIENTAMENTO A/R CIRCELLO COLLE MORCONE - ROMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A232F256</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1800256 del 30/04/2018 DITTA GIMAR ITALIA SRL x acq. materiale didattico PROGETTO PON CODICE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-801  TITOLO "HASHTAG IO AL CENTRO " PON </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>372.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B251B8AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>541.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>541.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E209A319</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman Trasporto Alunni classi quinte per Campus Orienta Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>818.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E22C64DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 37/PA del 29/03/2018 DITTA DESIDERIO R. x acq. beni alim. per att. didattiche ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSDRFL59P19I062K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESIDERIO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSDRFL59P19I062K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESIDERIO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722052325</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 11PA/2017 del 18/12/2017 LOGO SAS x noleggio fotocopiatrice uffici e didattica periodo ott-dic. 2017i</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1134.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1134.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z77236B2C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lavanderia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLLLBR69C63C846Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA "PILLA" di Pilla Libera</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLLLBR69C63C846Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA "PILLA" di Pilla Libera</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7823298F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6/PA del 17/05/2018 DITTA PROMOSTAMPA SRL x acquisto targhe PROG. PON INCLUSIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536700626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSTAMPA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536700626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSTAMPA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7925402D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto toner per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>317.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7925B8A72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASFERIMENTO DOMINIO DA GOV.IT A EDU.IT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCANTN84M08F839D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. INFORMATICA di Race Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCANTN84M08F839D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. INFORMATICA di Race Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C24A3D7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20184E22560 del 30/07/2018 GRUPPO SPAGGIARI SPA  per licenza sogrtware Magazzino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D2407A8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ON LINE N. 10 LICENZE ANTIVIRUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCANTN84M08F839D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. INFORMATICA di Race Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCANTN84M08F839D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. INFORMATICA di Race Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>258.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E22799B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V2/518612 del 28/02/2018 DITTA ERREBIAN spa x acq. mat. di cancelleria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802577436</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 61/2018/PA del 29/10/2018 DITTA LAUDATI SRL x uscita didattica alunni Colle e Morcone per Caserta del 29.10.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>818.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8221BC32A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA  ALUNNI E PERS.LE SCOLASTICO  PREMIO N. 29240 RC- INFORTUNI-ASSISTENA ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8222B4AF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Causale del bonifico: Ordine n.20397 ESAMINATORI EI-CENTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05805441218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERTIPASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8425BA4F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DITTA LOGO SAS FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 20 DITTA DAMIANO LIBRI SAS x ACQUISTO LIBRI  PER PROGETTO PON INCLUSIONE CODICE : "10.1.1A-FSEPON-CA-2017-801 - HASHTAG IO AL CENTRO"- MODULO 4 "LA SCUOLA IN NUMERI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401400625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANO LIBRI Libri sas</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401400625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANO LIBRI Libri sas</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>157.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 10PA/2018 del 26/03/2018 DITTA LOGO SAS x canone 1° trim. 2018 noleggio fotocopiatrici sede  Liceo Morcone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1044.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine materia ditta EREBIAN buono n° 8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03117920656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAMEDICAL    S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03117920656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAMEDICAL    S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DITTA SIPS srl x MATERIALE DI PUBBLICITA' PON FSE "PROVIAMOCI! CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-333</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01294990625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIPS srl - Pubblicità e Servizi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01294990625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIPS srl - Pubblicità e Servizi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z99223C1B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00054/7 del 15/02/2018 DITTA CONCA D'ORO VIAGGI srl x acconto viaggio d'istr.- SICILIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02461530822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONCA D'ORO VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02461530822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONCA D'ORO VIAGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9165.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 0005838059 DITT MAGGIOLI EDITORI SPA acquisto riviste aggiornamento uff. segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D24E9D43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 56/2018/PA DITTA LAUDATI srl x Noleggio pullman per Napoli A/R per le classi V dei licei </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E21BB138</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 19/PA del 28/02/2018 DITTA DESIDERIO RAFFAELE x acquisti beni alim. att. didattiche ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSDRFL59P19I062K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESIDERIO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSDRFL59P19I062K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESIDERIO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6776.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2738.52</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA3209A1B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N° 4 viaggi dall'ITE di Circello a Benevento per trasporto alunni classe 3 - Attività Alternanza Scuola Lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE23B8649</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DITTA A R. INFORMATICA DI Race Antonio X  SERVIZIO SUPPORTO GDPR maggio-dic. 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCANTN84M08F839D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. Informatica di Race Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCANTN84M08F839D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. Informatica di Race Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB82272DCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 22 del 27/02/2018 DITTA A.R. INFORMATICA di A. RACE SMONTAGGIO E MONTAGGIO TV E CONFIGURAZIONE FIREWALL GNU/LINUS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCANTN84M08F839D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. INFORMATICA di Race Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCANTN84M08F839D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. INFORMATICA di Race Antonio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB922C6E48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 52/PA del 27/04/2018 DITTA DESIDERIO RAFFAELR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DSDRFL59P19I062K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESIDERIO RAFFAELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF232F4A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 27 del 17/04/2018 DITTA DAMIANO LIBRI SAS x acq. mat. didattico alunni PROG. PON "10.1.1A-FSEPON-CA-2017-801 - HASHTAG IO AL CENTRO" Modulo Matematica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01401400625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANO LIBRI Libri sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01401400625</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANO LIBRI Libri sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF25345DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale sportivo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC024B0245</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto targhe pubblicitarie formato A3 PON 10,205,B-FSEPON-CA-2017-91"Vivere la scuola in azienda"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536700626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSTAMPA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536700626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSTAMPA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32521AE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 805 / A del 22/10/2018 DITTA 3DSOLUTION srl x canone software AXIOS DIAMOND anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D Solution S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D Solution S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC3254682B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di pulizia IPSAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA200318C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza tecnica hardware e software Ditta A.R. Informatica di A. Race dal 01.09.2017 al 31.08.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCALSN86E14F839J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR INFORMATICA di Alessandro Race</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD205447F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0000005 del 14/12/2017 DITTA SANNIO IMPIANTI di ORSINO G. x acq. mat. specialistico lab.informatici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSNGPP72C07L086Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANNIO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSNGPP72C07L086Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANNIO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF2613435</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE SU MACCHINA DI CAFFE' E MACINATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNLSN65S01D756H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO ALESSANDRO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNLSN65S01D756H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO ALESSANDRO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC22B6725</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio pullman per attività di orientamento del 15/03/2018 per gli alunni delle classi quarte e quinte </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC25347C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman Circello - Morcone Telese A/R alunni classi 4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE123FD169</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto fotocopiatrice multifuzione Minolta BZHUB 222</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE222C6E8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 68/PA del 31/05/2018 DITTA DESIDERIO RAFFAELE  x acq. beni alim. attIVITà prog. pon 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-801  TITOLO "HASHTAG IO AL CENTRO " PON INCLUSIONE didattiche ist. alberghiero </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSDRFL59P19I062K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESIDERIO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSDRFL59P19I062K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESIDERIO RAFFAELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE5223D82A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N. 69 NOL PA del 7/06/2018 DITTA MOFFA TURISMO  E SERV. srl x noleggio pullman per n. 10 viaggi trasporto alunni Colle Sannita - Campobasso presso UNIMOL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB24E3D9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>769.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>769.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB258156A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contributo Progetto olimpiadi della Matematica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione Matematica Italiana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione Matematica Italiana</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPETENZE PASS. IV TRIM. 2017 BPM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09722490969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO  BPM Gruppo Bancario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09722490969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO  BPM Gruppo Bancario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>301.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>301.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF124359CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 13/PA del 26/11/2018 SECUR ELETTRIC x fornitura e posa con manutenzione rete lan sedi associate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01405250620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ELETTRIC srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF221D143D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT. N.2/PA18  DITTA BIOCONSULT srl 1 rata x affidamento servizio di indagine HACCP anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01360260622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOCONSULT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01360260622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOCONSULT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>614.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF321D6DBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO MEDICO COMPETENTE CONTRATTO PROT. 260 del 23.1.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MTRFNN62E63B963B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERAZZO FERNANDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTRFNN62E63B963B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERAZZO FERNANDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF5219709F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DITTA 3D SOLUTION srl x RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE GESTIONALE AXIOS- DIAMOND anno 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D Solution S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07173740635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D Solution S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF622593FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio pullman per n 5 viaggi a/r Circello - Napoli Banca d'Italia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF824B02A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto targhe pubblicitarie formato A3 PON 10,205,B-FSEPON-CA-2017-91"Vivere la scuola in azienda"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01536700626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSTAMPA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01536700626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSTAMPA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF922A10EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio pullman per Campus Orienta Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9238BD1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman Colle Sannita - Benevento A/R per IeFP del 25 Maggio 2018 classi prime IPSAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
