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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2020-01-28</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1085/02 del 31/05/2019 C.S.I cos. servizi int.  SERVIZIO DECORO SCUOLE BELLE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 7 CAMPANIA </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06806550965</codiceFiscale>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 1_19 del 13/11/2019 Cartolibreria di Longo A. x acquisto libri di testo alunni premiazione  VINCITORI CONCORSO GARE DI MATEMATICA PROGETTO "MAT BRAIN"  ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cartolibreria di Giuseppe Longo</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO LIBRO UNA GUIDA PER IL PTOF</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 41/2019 del 11/02/2019 DITTA MOHOFABER Edizioni srl</oggetto>
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          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>63.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
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      <oggetto>DITTA AR INFORMATICA x ASSISTENZA TECNICA HARDWARE, SOFTWARE a.s. 2018/19</oggetto>
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          <codiceFiscale>RCANTN84M08F839D</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER FOTOCOPIATRICE</oggetto>
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          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>234.50</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ISCRIZIONE GARE OLIMPIADE DI MATEMATICA ANNO SC. 2019/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>Unione Matematica Italiana</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unione Matematica Italiana</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Acquisto toner e gruppo UPS</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>254.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 70/2018/PA del 10/12/2018 LAUDATI srl </oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>DITTA SCENIC TRAVEL S. srl per spese viaggio di istruzione alunni TOSCANA APRILE 2019</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05049490633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCENIC TRAVEL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2353.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
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      <oggetto>FATTURE ADITTA QUATTRO P. SRL X ACQ. BENI ALIM. ATT. DIDATTICHE IST ALBERGHIERO</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLLVCN60T01C846W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4 QUATTROP. srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2163.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>Noleggio pullman alunni liceo viaggio A/R Colle Sannita- Morcone- Isernia</oggetto>
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          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PULLMAN ALUNNI CLASSI IV - V  ITE CIRCELLO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DEL 17/12/2018 PER BENEVENTO CENTRO PER L'IMPIEGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 45/2019/PA del 20/05/2019 LAUDATI SRL x noleggio autobus trasporto alunni Modulo n. 2 Soft Skills PROG. PON FSE CODICE 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-120</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>811.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>811.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 265- T/2019 del 28/05/2019 DITTA AZZURRA SANNIO SOC.COOP.ARL x noleggio automezzo trasporto alunni Modulo n. 4 Soft Skills le chiavi del successo PROG. PON CODICE 10.1.64-FSEPON-CA-2018-120 x n. 5 viaggi </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1072.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1072.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z442566619</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI 2200 IPSAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z46263D815</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2019-00105 del 14/03/2019 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AG. CHUBB EUROPEAN GROUP SE premio RCA Polizza ITPKNQ27319</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASS. snc  Ag. Chubb European Group SE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASS. snc  Ag. Chubb European Group SE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1732.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1732.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 267- T/2019 del 28/05/2019 AZZURRA SANNIO SOC.COOP. ARL x noleggio mezzo di trasporto alunni PROG. ALTERNANZA n. 7 viaggi Colle Benevento alunni Liceo sc. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F28B05C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01/346 del 15/06/2019 DITTA AVERTECNICA A. srls x acq. mat. di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5227D9716</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V2/536088 del 12/04/2019 DITTA ERREBIAN SPA x acq. mat. ig.sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5427EA737</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE IST. CASSIERE SERVIZIO TESORERIA GRUPPO BANCO BPM</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09722490969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO  BPM Gruppo Bancario</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09722490969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO  BPM Gruppo Bancario</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>672.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6127637CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE : 30100892-001 2019 I.I.S. DON PEPPINO DIANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z61279D26D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16/2019/PA del 20/03/2019 LAUDATI srl per uscita didattica del 20.3.2018 Benevento TtEATRO IN Lingua</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>357.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>357.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6327A38EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO FORMAZIONE PROG. PON FSE ORIENTAMENTO FUTURI POSSIBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92008370709</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEL MOLISE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92008370709</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEL MOLISE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6828840C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 95/A del 04/07/2019 AS.AR.P. RETE MUSELAE x viaggio di istruzione PAESTUM/BATTIPAGLIA del 27.5.19 alunni ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97046630790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS.AR.P. - RETE MUSEALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97046630790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AS.AR.P. - RETE MUSEALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1081.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1081.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D269B2F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 02/2019/PA del 18/01/2019 LAUDATI srl per uscita Orientamento alunni Licei Sc. Colle e Morcone per Seminario di Fisica a Campobasso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7427C84E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 6062019000109 del 01/04/2019 DECATHLON ITALIA SRL x acq. mat. accessori sportivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Decatlon</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Decatlon</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>311.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 29/PA del 25/06/2019 DITTA LOGO SAS di LOGORANO G. per materiale di consumo PROG. ALTERNANZA SL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>96.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20194E05752 del 26/02/2019 GRUPPO SPAGGIARI SPA x canone assistenza software gestione magazzino ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 34/PA del 04/09/2019 DITTA LOGO SAS di Logorano G. x acq. targhe pubbl. PROG PON FSE CODICE ID.: 10.2.2A-FSEPION-CA-2017-333 "PROVIAMOCI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASFERIMENTO DOMINIO DA GOV.IT A EDU.IT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>RCANTN84M08F839D</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RCANTN84M08F839D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. INFORMATICA di Race Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORMAZIONE PROG. PON FSE ORIENTAMENTO FUTURI POSSIBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92062170706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ITS D.E.MO.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92062170706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ITS D.E.MO.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DITTA LOGO SAS FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 13/2019/PA del 07/03/2019 LAUDATI  srl visita guidata del 7.3.2019 Circello-Morcone Napoli Orientamento Napoli Fiera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 071900270 del 30/04/2019 DITTA GIMA RITALIA SRL x acq. mat ig. sanitaro IST. ALBERGHIERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>639.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO DOMINIO.GOV+ SERVIZIO MYSQL+BACKUP MYSQL NOV. 2019 - NOV. 2020 ARUBA SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA.IT - ARUBA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA.IT - ARUBA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z927C808F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 266- T/2019 del 28/05/2019 DITTA AZZURRA SANNIO SOC.COOP.ARL </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00772000626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azzurra Sannio s.c.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1081.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1081.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20194E18838 del 13/06/2019 GRUPPO SPAGGIARI  Parma spa x acq. materiale di cancelleria esami di stato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9627B2E12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 84/PA/ E FT. 131/PA/FT DITTA BIOCONSULT SRL PER INDAGINE HCCP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01360260622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOCONSULT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01360260622</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOCONSULT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>614.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA626A5B43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 04/19 del 10/01/2019 GISOLDI FERNANDO x RSPP ESTERNO ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GSLFNN64B25C250S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERNANDO GISOLDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GSLFNN64B25C250S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERNANDO GISOLDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 15_19 del 11/12/2019 DITTA SCRIPTA MANENT Ddi A. Calandrella PROG. PON FSE 10.2.2-FSEPON-CA-2018-1314 MATERIALE PUBBL.ICITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCRIPTA Manent di A. Calandrella</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SCRIPTA Manent di A. Calandrella</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> FATTURA N. 2019/0000001/F7 DEL 13/12/2019 ACCONTO SU CONTRATTO PACCHETTO TURISTIVO VIAGGIO D'ISTR. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROTOLANDO VERSO SUD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PPEVCN79M10A783O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTOLANDO VERSO SUD SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1/01 del 26/10/2019 LAVANDERIA PILLA L. x servizio pulizia e lavanderia att. didattiche ist. alberghiero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA "PILLA" di Pilla Libera</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>FATTURE DITTA LOGO SAS DI LOGORANO G. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE IST. ALBERGHIERO DI COLLE S. LUGLIO-DIC. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>954.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 33/PA del 04/09/2019 DITTA LOGO SAS di Logorano G. per acq. targhe pubb.l PROG. PON CODICE ID.: 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-120n</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01/348 del 17/06/2019 DITTA AVERTECNICA A. srls per man. macchinari Fotocopiatrice Liceo di Colle s.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 58/2019/PA del 03/06/2019 DITTA LAUDATI SRL per noleggio mezzo trasporto alunni PROG. PON FSE CODICE 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-120 TITOLO : FUTURI POSSIBILI - MODULO : SCELTA CONSAPEVOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO MEZZO DI TRASPORTO USCITA ATTIVITA' ORIENTAMENTO ALUNNI CLASSI V ITE CIRCELLO IST. ALBERGHIERO E LICEO MORCONE 12.11.2019</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01673370704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOFFA TURISMO E SERVIZI srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1090.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 071900271 E FT. 071900407 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR Italia srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1383.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1383.45</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01/779 del 04/12/2019 DITTA AVERTECNICA A. srls x mat. di consumo prog. PON FSE </oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01637830629</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVERTECNICA A SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>171.88</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FATTURA N. 37/PA E FT 44/PA DITTA LOGO SAS DI LOGORANO G. X NOLEGGIO FOTOC. UFFICI E SEDE LICEO SC MORCONE 2° E 3° TRIM. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LGRGPP70P30A783U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2555.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2555.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF321D6DBB</cig>
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        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO MEDICO COMPETENTE CONTRATTO PROT. 260 del 23.1.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MTRFNN62E63B963B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERAZZO FERNANDA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MTRFNN62E63B963B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERAZZO FERNANDA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF62810A92</cig>
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        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 25/2019/PA del 06/05/2019 LAUDATI srl per trasporto alunni Ist. alberghiero Capaccio PAESTUM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01197880626</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Laudati S.r.l.-Autolinee</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>372.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF826D10FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>92029100622</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTIT. DI ISTRUZIONE SUPERIORE  "DON PEPPINO DIANA"</denominazione>
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      <oggetto>FATTURE SIAD SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD S.r.l. Sistemi informatici avanzati didattici</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01909640714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD S.r.l. Sistemi informatici avanzati didattici</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20119.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20119.04</importoSommeLiquidate>
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