ANAC – Appalti 2013
Istituto di Istruzione Superiore "Don Peppino Diana" di Morcone
Anno di riferimento: 2013
Ultima modifica: 31 gennaio 2014
Percorso del file: http://www.istitutosuperiorediana.gov.it/avcp/2013.xml
Ultima modifica: 31 gennaio 2014
Percorso del file: http://www.istitutosuperiorediana.gov.it/avcp/2013.xml
| CIG | Oggetto Dettaglio gara |
Data inizio Data fine |
Importo aggiudicazione (€) |
Importo liquidato (€) |
|---|---|---|---|---|
| XE6081A226 | DITTA MINIMARKET di Piacuadio M.L. per acquisto beni att.Didattiche da gennaio - dicembre 2013 | 01/01/2013 01/01/2013 |
2 000,00 | 1 790,91 |
| X3B081A224 | AZZURRA S. scrl per noleggio e servizio trasporto alunni | 14/01/2013 14/01/2013 |
490,00 | 490,00 |
| X46081A22A | DITTA LUNAR srl - BN per STAGE ALternanza scuola -.lavoro ALUNNI IV IPIA-PONTELANDOLFO | 24/01/2013 24/01/2013 |
1 500,00 | 1 500,00 |
| XE8066D55E | Apertura Fondo Minute Spese | 05/02/2013 05/02/2013 |
600,00 | 600,00 |
| XF1081A22C | LIQUIDAZIONE DITTA BIOCONSULT srl per CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINE MICROBIOLOGICA ( HCCP) IST. ALBERGHIERO | 05/02/2013 05/02/2013 |
400,00 | 400,00 |
| X1E081A22B | LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI SU CONTO CONTRATTUALE N. 30100892-001 INTESTATO I.I.S. DON PEPPINO DIANA | 05/02/2013 05/02/2013 |
340,15 | 340,15 |
| X51081A230 | DITTA AVERTECNICA srl per acquisto cancelleria per ufficio protocollo | 05/02/2013 05/02/2013 |
30,25 | 30,25 |
| X29081A231 | Casa Ed. Spaggiari PER CANONE ANNUO 2013 SOFTWARE INFOSCHOOL GESTIONE MAGAZZINO IST. ALBERGHIERO | 05/02/2013 05/02/2013 |
188,76 | 188,76 |
| X34081A237 | CASA ED. SPAGGIARI spa per abbonamento anno 2013 "Bergantini e Rassegna Giuridica" | 06/02/2013 06/02/2013 |
95,00 | 95,00 |
| XC9081A22D | Ditta ERREBIAN per ordine materiale di consumo istituto orafo IPIA | 08/02/2013 08/02/2013 |
222,66 | 222,66 |
| X13081A225 | DITTA INCAS CAFFE' per acquisto beni att. didattiche ist. alberghiero | 08/02/2013 08/02/2013 |
1 000,00 | 409,06 |
| X0C081A238 | Liquidazione polizza RCP 2012/00840 decorrenza 21/02/2013 - 21/02/2014 permio annuo | 14/02/2013 14/02/2013 |
40,00 | 40,00 |
| XD4081A233 | Ditta PARAMEDIACAL ordine materiale didattico alunni corso PON "Scienze..." C-1-FSE-201--542 | 18/02/2013 18/02/2013 |
247,30 | 247,30 |
| XAC081A234 | Ditta RMV per Contratto Viaggio d'istruzione "Garda e dintorni" classi V Liceo di Morcone - a.s. 2012/13 | 19/02/2013 19/03/2013 |
7 770,00 | 7 770,00 |
| XDF081A239 | DITTA DE CONNO sas per acquito materiale piccola manutenzione sedi staccate in Colle S. | 26/02/2013 26/02/2013 |
97,45 | 97,45 |
| XB7081A23A | Rinnovo adesione rete nazionale istituti alberghieri a.s. 2012/13 | 02/03/2013 02/03/2013 |
260,00 | 260,00 |
| XF3066D564 | DITTA A.R. Informatica per acquisto mat. informatico | 06/03/2013 06/03/2013 |
36,30 | 36,30 |
| X17081A23E | ORDINE DITTA BIASCOFFICE PER ACQUISTO MAT. DI CANCELLERIA UFFICI | 07/03/2013 07/03/2013 |
120,00 | 120,00 |
| X3F081A23D | Ditta LOGO sas ordine acquisto materiale di consumo uffici di segreteria | 07/03/2013 07/03/2013 |
164,56 | 164,56 |
| X9A081A241 | DITTA EMMEFFE SERVICE sas per acquisto mat. igienico sanitario ist. alberghiero | 13/03/2013 13/03/2013 |
427,95 | 427,95 |
| X72081A242 | DITTA EMMEFFE SERVICE sas per acquisto mat. igienico sanitario ist.Liceo e IPIA | 13/03/2013 13/03/2013 |
252,76 | 252,76 |
| XF5081A245 | ORDINE DITTA PROMOSTAMPA per materiale pubblicitario Prog. PON C-4--FSE-2011-118 | 15/03/2013 15/03/2013 |
176,79 | 176,79 |
| X22081A244 | DITTA MONDOFFICE per acquisto arredi sala ricevimento ist. alberghiero | 15/03/2013 15/03/2013 |
145,18 | 145,18 |
| XA5081A247 | DITTA MARINO A. per acquistoaccessori e beni facile consumo lab. di sala e cucina ist. alberghiero | 18/03/2013 18/03/2013 |
742,43 | 742,43 |
| X7D081A248 | DITTA "LA GUARDIENSE" sca per acquisto beni alim. att. didattiche | 22/03/2013 22/03/2013 |
96,30 | 96,30 |
| X55081A249 | DITTA FONTANAVECCHIA az. agricola per acquisto beni alim. ist. alberghiero per att. didattiche | 26/03/2013 26/03/2013 |
180,34 | 180,34 |
| XCD081A246 | DITTA AZ. FORTUNATO per acquisto beni alim. att. didattiche ist. alberghiero PROG. SIMPOSIO 2013 | 26/03/2013 26/03/2013 |
136,78 | 136,78 |
| X8F081A23B | DITTA LAUDATI srl per noleggio pullman visita guidata alunni | 26/03/2013 26/03/2013 |
210,00 | 210,00 |
| X5C081A236 | DITTA LAUDATI srl per noleggio pullman visita guidata alunni IPSSAR Prog. ALTERNANZA - SCUOLA LAVORO 2013 | 26/03/2013 26/03/2013 |
250,00 | 250,00 |
| XB0081A24D | DITTA DIGLIO snc per stampe emat. pubblicitario Prog. PON C-1-FSE-2011-542 | 26/03/2013 26/03/2013 |
212,38 | 212,38 |
| XEB0995899 | CAMPANIACOM per canone linea adsl | 10/04/2013 10/04/2013 |
1 500,00 | 401,73 |
| X6E081A229 | Acquisto materiale di cancelleria | 10/04/2013 10/04/2013 |
110,00 | 110,00 |
| X96081A228 | DITTA FELIAN Spa per acquisto materiale di cancelleria | 10/04/2013 10/04/2013 |
158,58 | 158,58 |
| XBE081A227 | DITTA FELIAN Spa per acquito materiale di cancelleria | 10/04/2013 10/04/2013 |
110,00 | 110,00 |
| X180995898 | Stage ALternanza Scuola Lavoro alunni CLASSI III E IV IPSAR COD. CUP D82112000060009 | 10/04/2013 10/04/2013 |
5 250,00 | 5 250,00 |
| X84081A235 | Ditta MVT Travel per Spese per viaggio e trasporto alunni | 10/04/2013 10/04/2013 |
3 840,00 | 3 840,00 |
| X4A081A243 | ORDINE DITTA CASA ED. SPAGGIARI | 10/04/2013 10/04/2013 |
467,06 | 467,06 |
| X7E09958A2 | Liquidazione quota iscrizione Corso Aggiornamento ASPP DLgs. 81/2008 | 17/04/2013 17/04/2013 |
100,00 | 100,00 |
| XA609958A1 | HOTEL DE LA VILLE srl per spese pernottamento referente scolastico Prog. INTERCULTURA a.s. 2012/13 | 07/05/2013 07/05/2013 |
280,00 | 280,00 |
| X4B099589D | ABBONAMENTO RIVISTE "Notizie della Scuola + Esperienze amministrative" as. 2012/13 | 09/05/2013 09/05/2013 |
150,00 | 150,00 |
| XEA081A23F | SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI IPSAR | 10/05/2013 10/05/2013 |
1 770,00 | 1 770,00 |
| X23099589E | DITTA AZZURRA SANNIO scrl per servizio trasporto alunni Liceo Colle S. - Morcone per manifestazione Giornata della Legalità | 13/05/2013 13/05/2013 |
110,00 | 110,00 |
| XCE09958A0 | HOTEL ITALIANO srl Liquidazione spese pernottamento Revisore dei Conti MIUR Ambito XVIII BN | 13/05/2013 13/05/2013 |
170,00 | 170,00 |
| XC3099589A | DITTA LAUDATI srl per servizio trasporto alunni | 14/05/2013 14/05/2013 |
400,00 | 400,00 |
| X05081A24B | DITTA LAUDATI srl per servizio trasporto alunni | 14/05/2013 14/05/2013 |
330,00 | 330,00 |
| X9B099589B | Ordina DITTA FELIAN spa per acquisto cancelleria | 14/05/2013 14/05/2013 |
638,88 | 638,88 |
| XF6099589F | Ordine DITTA FELIAN spa per acquisto materiale di cancelleria | 30/05/2013 30/05/2013 |
405,96 | 405,96 |
| X0609958A5 | Ordine DITTA ERREBIAN per acquisto cancelleria e consumabili att. didattiche ist.alberghiero | 30/05/2013 30/05/2013 |
584,70 | 584,70 |
| XB109958A7 | Ordine DITTA ERREBIAN per acquisto stampante | 30/05/2013 30/05/2013 |
165,65 | 165,65 |
| X01081A232 | DITTA IAPOZZUTO C. per acquisto beni att. didattiche ist. alberghiero | 05/06/2013 05/06/2013 |
2 000,00 | 316,91 |
| X6109958A9 | DITTA MEV consultingsrl per materiale pubblicitario | 10/06/2013 10/06/2013 |
450,12 | 450,12 |
| XD909958A6 | DITTA LAUDATI srl per spese noleggio autobus alunni Liceo ed IPSAR di Colle S. | 10/06/2013 10/06/2013 |
2 100,00 | 2 100,00 |
| X2E09958A4 | DITTA AZZURRA SANNIO per spese noleggio autobus alunni Liceo ed IPSAR di Colle S. | 10/06/2013 10/06/2013 |
66,00 | 66,00 |
| X3909958AA | DITTA SE.RI.Grafica per servizio stampa su magliette alunni partecipanti concorso "LATUAIDEADIMPRESA" | 11/06/2013 11/06/2013 |
42,35 | 42,35 |
| X73099589C | LAUDATI srl per noleggio autobus | 11/06/2013 11/06/2013 |
600,00 | 600,00 |
| X1109958AB | Ordine ditta FELIAN SPA per acquisto mat. igienico sanitario | 13/06/2013 13/06/2013 |
296,22 | 296,22 |
| XE409958AC | DITTA IL FIORE DI FILU' per spese allestimento floreale eventi ist. alberghiero | 15/06/2013 15/06/2013 |
211,75 | 211,75 |
| XBC09958AD | PROG. "STAGE LINGUISTICO LONDRA 2013" lemy school ltd | 04/07/2013 04/07/2013 |
18 125,00 | 18 125,00 |
| X4B0AD6659 | CASA ED. SPAGGIARI spa per canone anno 2013 Periodico amm.vo | 11/07/2013 11/07/2013 |
90,00 | 90,00 |
| X230AD665A | CAMPANIACOM per canone linea adsl sede IPIA - pontelandolfo | 11/07/2013 11/07/2013 |
1 510,00 | 377,52 |
| XBC09958AD | Liquidazione spese per conferma aerei N. 27 alunni + N. 3 docenti acc. partecipanti STAGE LINGUISTICO LONDRA 2013 | 26/07/2013 26/07/2013 |
5 616,00 | 5 616,00 |
| XF60AD665B | ORDINE DITTA CASA ED. SPAGGIARI per acquisto registri di classe e firme presenze a.s. 2013/14 | 05/08/2013 05/08/2013 |
242,48 | 242,48 |
| XCE0AD665C | DITTA LA SFORZESCA ED. per acquisto registri dei professori a.s. 2013/14- | 06/08/2013 06/08/2013 |
273,70 | 273,70 |
| XA60AD665D | DITTA C.I.A.L.P. SNC per lavori di manutenzione e messa in sicurezza cancello esterno e beni Liceo di Morcone | 30/08/2013 30/08/2013 |
363,00 | 363,00 |
| X730AD6658 | SPESA STAGE ALUNNI IPSAR "PROG. ALTERNANZA SCUOLA.LAVORO" settembre 2013 DITTA WORK PASSION | 30/08/2013 30/08/2013 |
5 150,00 | 5 150,00 |
| X7E0AD665E | TELECOM ITALIA SPA per linea adsl contratto annuale su 3 sedi | 04/09/2013 04/09/2013 |
1 800,00 | 1 800,00 |
| X560AD665F | Ordine DITTA AVERTECNICA srl per acquisto materiale arredo uffici sede ITE di Circello | 09/09/2013 09/09/2013 |
810,51 | 810,51 |
| XD90AD6662 | ACQUISTO TESTO " L'AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO" - Biblioteca della scuola | 13/09/2013 13/09/2013 |
18,00 | 18,00 |
| X2E0AD6660 | Ordine ditta LOGO SAS macchine per ufficio PC x segreteria | 16/09/2013 16/09/2013 |
1 738,77 | 1 738,77 |
| XB10AD6663 | ORDINE DITTA CASA ED. SPAGGIARI per acquisto materiale didattico a.s. 2013/14 | 24/09/2013 24/09/2013 |
461,80 | 461,80 |
| X890AD6664 | ORDINE DITTA CASA ED. SPAGGIARI per acquisto materiale di cancelleria elezioni oo.cc. alunni a.s. 2013/14 | 24/09/2013 24/09/2013 |
286,58 | 286,58 |
| X110AD6667 | ORDINE DITTA ERREBIAN SPA per mat. di consumo per uffici | 11/10/2013 11/10/2013 |
904,02 | 904,02 |
| X940AD666A | ORDINE DITTA FELIAN SPA per mat. igienico sanitario | 11/10/2013 11/10/2013 |
1 735,32 | 1 735,32 |
| XBC0AD6669 | DITTA F.LLI PELUSI srl per acquisto materiale di lab. ist. ORAFO | 11/10/2013 11/10/2013 |
562,66 | 562,66 |
| XBC0AD6669 | DITTA F.LLI PELUSI srl per acquisto materiale di lab. ist. ORAFO | 11/10/2013 11/10/2013 |
575,61 | 562,66 |
| XE40AD6668 | ORDINE DITTA A.R. Informatica per mat. specifico per attività comunicazione digitale P23 Infrastrutture tecnologiche | 15/10/2013 15/10/2013 |
1 814,87 | 1 814,87 |
| X390AD6666 | DITTA AVERTECNICA srl per acquisto licenze software OFFICE H. per uffici | 15/10/2013 15/10/2013 |
468,48 | 468,48 |
| X4A0BFCE36 | DITTA AVERTECNICA srl per manutenzione e assistenza macchina fotocopiatrice sede Colle S. | 18/10/2013 18/10/2013 |
262,30 | 262,30 |
| X9A0BFCE34 | Ordine ditta A.R. Informatica per acquisto software gestione bacheca elettronica+servizi di installazione e formazione Prog. P23 Infrastrutture tecnologiche | 18/10/2013 18/10/2013 |
548,49 | 548,49 |
| X720BFCE35 | DITTA INGRAL srl per acquisto beni alim. per atti.ist. alberghiero per partecipazione concorso Chianciano 2013 | 22/10/2013 22/10/2013 |
985,22 | 985,22 |
| X220BFCE37 | ABBONAMENTO RIVISTA "DIRIGERE LA SCUOLA 2013" | 22/10/2013 22/10/2013 |
60,00 | 60,00 |
| X6C0AD666B | DITTA COLLE BUS per noleggio autobus visita didattica del 29.10.13 alunni IPSAR Prog. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a.s. 2013/14 | 29/10/2013 29/10/2013 |
150,00 | 150,00 |
| X060AD6661 | DITTA NOVAINFORMATIONTECHNOLOGY scrl per canone mese ott-nov. noleggio fotocopiatrice | 29/10/2013 29/10/2013 |
1 147,08 | 1 147,08 |
| X610AD6665 | FATT. N. 103 DITTA MM car service srl per noleggio auto per partecipazione ist. alberghiero Concorso "CHIANCIANO T. dal 14.10.13.al 16.10.13" | 29/10/2013 29/10/2013 |
610,00 | 610,00 |
| X550BFCE3C | QUOTA ISCRIZIONE IST. ALBERGHIERO PER PARTECIPAZIONE CONCORSO "PREMIO GIULIO BARTOLO GALLO" del 12.11.2013 | 05/11/2013 05/11/2013 |
75,00 | 75,00 |
| XF50BFCE38 | ORDINE DITTA ED. ERICKSON SPA per acquisto sussidi didattici alunni H | 05/11/2013 05/11/2013 |
53,61 | 53,61 |
| X7D0BFCE3B | MVTravel by Morcone V. e T. per noleggio autobus alunni P69 Alternanza | 05/11/2013 05/11/2013 |
1 100,00 | 1 100,00 |
| XA50BFCE3A | DITTA SECUR ELETTRIC srl FORNITURA SOSTITUZIONE E MESSA IN OPERA IMPIANTO TELEFONICO | 11/11/2013 11/11/2013 |
1 037,00 | 1 037,00 |
| X380BFCE43 | ABBONAMENTO RIVISTE "Dirigere la scuola + Amministrare la scuola" EUROEDIZIONI TORINO ANNO 2014 | 14/11/2013 14/11/2013 |
150,00 | 150,00 |
| X600BFCE42 | Rinnovo DOMINIO: Istitutosuperiorediana.gov.it - Aruba.it - | 18/11/2013 18/11/2013 |
38,63 | 38,63 |
| XE30BFCE45 | DITTA NOVAINFORMATION TECHNOLOGY scrl per intervento tecnico fotocopiatrice Brother uffici | 22/11/2013 22/11/2013 |
36,60 | 36,60 |
| X100BFCE44 | ORDINE DITTA F.LLI PELUSI per materiale specialistico lab. ORAFO -I PIA | 22/11/2013 22/11/2013 |
231,50 | 231,50 |
| X1B0BFCE4A | DITTA CB Service di C. Barbato per lavori di riparazionee manutenzione macchinari lab. di cucuina ist. alberghiero | 30/11/2013 30/11/2013 |
1 043,10 | 1 043,10 |
| XCD0BFCE39 | DITTA AVERTECNICA srl per manutenzione fotocopiatrice Minolta | 30/11/2013 30/11/2013 |
305,00 | 305,00 |
| X6B0BFCE48 | ORDINE DITTA ERREBIAN spa per acquisto beni cancelleria att. didattiche | 02/12/2013 02/12/2013 |
288,64 | 288,64 |
| XC60BFCE4C | Ordine Ditta FELIAN spa per acquisto materiale di cancelleria Prog. ORIENTAMENTO a.s.2013/14 | 03/12/2013 03/12/2013 |
197,76 | 197,76 |
| XEE0BFCE4B | Ordine Ditta FELIAN spa per acquisto materiale di pulizia sede IPSAR in Via Cruscio Colle S. | 03/12/2013 03/12/2013 |
240,34 | 240,34 |
| X430BFCE49 | Ordine Ditta MEV Consulting srl per stampa brochure POF a.s. 2013/14 | 03/12/2013 03/12/2013 |
512,40 | 512,40 |
| XBB0BFCE46 | DITTA LAUDATI srl per noleggio autobus PARTECIPAZIONE ALUNNI | 10/12/2013 10/12/2013 |
500,00 | 500,00 |
| X930BFCE47 | Noleggio autobus visita d'istr. alunni | 13/12/2013 13/12/2013 |
180,00 | 180,00 |
| X760BFCE4E | DITTA AZZURRA SANNIO scrl per noleggio autobus alunni | 16/12/2013 16/12/2013 |
140,01 | 140,01 |
| XBOOBFCE40 | DITTA RMV INTERNATIONAL T.S. per acconto viaggio BERLINO dal 22.03.14 al 26.03.14 | 20/12/2013 20/12/2013 |
9 552,00 | 9 552,00 |